Можно ли в 1С перенести задолженность с одного контрагента на другого?

Инфо Аудит опубликовано 16 июля 2026 г. 2 мин чтения

Возьмем пример. Компания имеет перед нами задолженность (данные можем увидеть по ОСВ), но по каким-то причинам не может ее оплатить, и заключает договор, по которому задолженность будет оплачивать другая компания.

Исходная задолженность по ОСВ · нажмите, чтобы увеличить

Документ «Корректировка долга»

Данная операция проводится через документ «Корректировка долга». Найти его можно как в разделе «Покупка», так и в разделе «Продажа»

Шаг 1. Раздел «Покупка» · нажмите, чтобы увеличить
Раздел «Продажа» · нажмите, чтобы увеличить

Создание документа и операция «Перенос задолженности»

Создаем новый документ. Указываем необходимую нам дату, на которую мы хотим провести корректировку. Для данной ситуации нам необходимо операция «Перенос задолженности»

Шаг 2. Операция «Перенос задолженности» · нажмите, чтобы увеличить

Данные контрагента и получателя

Заполняем данные по контрагенту (компания, у которой имеется задолженность на данный момент), получателю (компанию, на которую мы переносим задолженность), и договор получателя.

Шаг 3. Контрагент, получатель и договор получателя · нажмите, чтобы увеличить

Остатки по взаиморасчетам

Если мы переносим дебиторскую задолженность, то остаемся во вкладке «Дебиторская задолженность», и заполняем остатки по взаиморасчетам. Если у вас ситуация, где нужно перенести кредиторскую задолженность, переходим во вкладку «Кредиторская задолженность», и также заполняем остатки по взаиморасчетам. У нас заполняются данные

Шаг 4. Дебиторская / кредиторская задолженность · нажмите, чтобы увеличить

У нас заполняются данные, где мы видим договор контрагента, валюту, курс взаиморасчетов, документ расчетов, сумму долга и счет расчетов

Договор, валюта, курс, сумма долга, счет расчетов · нажмите, чтобы увеличить

Счета учета и проведение

Далее мы переходим во вкладку «Счета учета», где нам необходимо заполнить счета учета БУ для переноса дебиторской и кредиторской задолженности. После чего проводим документ

Шаг 5. Счета учета БУ и проведение документа · нажмите, чтобы увеличить

Проверка по ОСВ

После проведения документа мы формируем ОСВ, где видим, что задолженность с первой компании закрылась и образовалась у второй компании.

Шаг 6. Задолженность перенесена на вторую компанию · нажмите, чтобы увеличить
Была ли статья полезной?

Нужно настроить это в вашей базе?

Поможем с доработкой и сопровождением 1С — от разовой консультации до полного сопровождения.

Получить консультацию