Кассовые документы

Инфо Аудит опубликовано 16 июля 2026 г. 7 мин чтения
Список кассовых документов · нажмите, чтобы увеличить

Регистрация наличной оплаты от покупателя из списка кассовых документов

  • Укажите кассу, в которую поступают наличные денежные средства.
Укажите кассу · нажмите, чтобы увеличить
  • Нажмите на кнопку Создать.
Кнопка «Создать» · нажмите, чтобы увеличить
  • Из выпадающего списка выберите пункт меню Поступление оплаты от клиента.
Пункт меню «Поступление оплаты от клиента» · нажмите, чтобы увеличить
  • Будет создана новая форма документа Приходный кассовый ордер, в котором будет указана касса, в которую принимаются денежные средства от клиента.
Новая форма приходного кассового ордера · нажмите, чтобы увеличить
  • Необходимо ввести информацию о клиенте и сумму, которую оплачивает клиент.
Информация о клиенте и сумма оплаты · нажмите, чтобы увеличить

Оформление возврата наличных денежных средств от поставщика

  • В списке Приходные кассовые ордера нажмите на кнопку Создать.
  • В появившемся списке выберите пункт Возврат от поставщика.
  • Появится новый документ, в котором будет установлен вид хозяйственной операции Возврат от поставщика.
Вид операции «Возврат от поставщика» · нажмите, чтобы увеличить
  • Заполните все необходимые данные в документе и проведите документ.
Заполните данные и проведите документ · нажмите, чтобы увеличить

Оформление поступления наличных денежных с расчетного счета

  • Нажмите на кнопку Создать в списке Приходные кассовые ордера.
  • Выберите пункт меню Поступление из банка.
  • Сформируется новый документ Приходный кассовый ордер с установленным соответствующим видом хозяйственной операции.
  • Введите в этот документ информацию о расчетном счете, с которого сняты денежные средства, сумму денежных средств и информацию о кассе, в которую поступают наличные денежные средства.
Поступление наличных с расчетного счета · нажмите, чтобы увеличить

Оформление документа поступления наличных денежных средств из другой кассы

  • В списке Приходные кассовые ордера нажмите на кнопку Создать.
  • В появившемся списке выберите пункт Поступление из другой кассы.

Будет создан новый документ Приходный кассовый ордер, в котором будет установлена хозяйственная операция Поступление из другой кассы.

Заполните все необходимые данные в документе, проведите и при необходимости распечатайте его.

Поступление наличных из другой кассы · нажмите, чтобы увеличить

Прием розничной выручки

  • В списке Приходные кассовые ордера укажите кассу, в которую будет приниматься розничная выручка.
  • Перейдите на страницу К поступлению.
  • В появившемся списке установите отбор на хозяйственную операцию Денежные средства в пути, с которой зарегистрирована выемка денежных средств из кассы ККМ.
  • Нажмите на кнопку Оформить поступление.
  • Будет создан новый документ Приходный кассовый ордер с видом операции Поступление из другой кассы. В документе будет заполнена информация о кассе ККМ, из которой сдается выручка, касса предприятия, в которую поступает выручка и сумму сдаваемых денежных средств.
  • Проведите документ.

Примечание. Документ приема розничной выручки может быть создан и из списка документов на странице Приходные кассовые ордера. При оформлении документа в нем необходимо выбрать документ Выемка денежных средств. В соответствии с этим документом будет заполнена информация о кассе ККМ и сумме розничной выручки.

Прием розничной выручки от кассы ККМ · нажмите, чтобы увеличить

Как ввести оплату поставщику наличными из списка кассовых документов?

  • В списке кассовых документов укажите кассу, из которой будет производиться выдача наличных денежных средств поставщику.
Укажите кассу для выдачи · нажмите, чтобы увеличить
  • Находясь на странице Расходные кассовые ордера, нажмите на кнопку Создать.
Кнопка «Создать» · нажмите, чтобы увеличить
  • В появившемся списке выберите пункт Оплата поставщику.
Пункт «Оплата поставщику» · нажмите, чтобы увеличить
  • Будет создан новый документ Расходный кассовый ордер с выбранным видом операции и кассой.

Как ввести новый документ на возврат авансового платежа клиенту ?

  • В списке документов Расходные кассовые ордера выберите кассу, из которой будет производиться выплата денежных средств клиенту.
  • Нажмите на кнопку Создать.
  • В появившемся списке выберите пункт Возврат оплаты клиенту.
  • Будет создан новый Расходный кассовый ордер.
  • В качестве кассы будет установлена выбранная касса, информация об организации заполнится той организацией, к которой принадлежит касса.
  • Введите данные о клиенте, укажите сумму платежа.
  • При необходимости укажите список тех заказов клиента, по которым возвращается авансовый платеж.
Возврат авансового платежа клиенту · нажмите, чтобы увеличить

Регистрация сдачи наличных денежных средств в банк

Как создать новый документ передачи наличных денежных средств из кассы организации на расчетный счет?

  • В списке расходных кассовых ордеров укажите кассу, из которой производится инкассация денежных средств.
  • Нажмите на кнопку Создать.
  • В появившемся списке выберите пункт меню Сдачу в банк.
  • Будет создан новый документ Расходный кассовый ордер.
  • В документе будет указан вид операции Сдача ДС в банк.
  • В документе будет заполнена касса и организация, к которой относится данная касса.
  • Необходимо ввести сумму наличных денежных средств, которые сдаются в банк и указать банковский счет, на который будут зачислены денежные средства.
Сдача наличных денежных средств в банк · нажмите, чтобы увеличить

Регистрация выдачи наличных денежных средств подотчетнику

Как оформить выдачу денежных средств подотчетному лицу?

  • В списке Расходные кассовые ордера укажите кассу, из которой будет производиться выдача денежных средств подотчетному лицу.
  • Нажмите на кнопку Создать.
  • Из появившегося списка выберите пункт Выдачу подотчетнику.
  • Будет создан новый документ Расходный кассовый ордер, в котором будет автоматически заполнена указанная касса.
Выдача денежных средств подотчетному лицу · нажмите, чтобы увеличить

Регистрация прочих расходов наличных денежных средств

Как оформить выдачу наличных денежных средств на прочие хозяйственные операции?

  • В списке Расходные кассовые ордера укажите кассу, из которой будет производиться выдача денежных средств на оплату прочих расходов .
  • Нажмите на кнопку Создать.
  • Из появившегося списка выберите пункт Прочая выдача денежных средств.
  • Будет создан новый документ Расходный кассовый ордер, в котором будет автоматически заполнена указанная касса.
Прочие расходы наличных денежных средств · нажмите, чтобы увеличить

Печать расходного ордера

Для печати расходного кассового ордера используется кнопка Печать — Расходный кассовый ордер.

Если необходимо распечатать несколько расходных кассовых ордеров, то их можно выделить в списке и выбрать команду печати. Будет распечатан весь список выделенных документов, каждый документ будет распечатан на отдельном листе.

Была ли статья полезной?

Нужно настроить это в вашей базе?

Поможем с доработкой и сопровождением 1С — от разовой консультации до полного сопровождения.

Получить консультацию