Press Ctrl/Cmd + P to print
or save as PDF

Возьмем пример. Компания имеет перед нами задолженность (данные можем увидеть по ОСВ), но по каким-то причинам не может ее оплатить, и заключает договор, по которому задолженность будет оплачивать другая компания.

Данная операция проводится через документ «Корректировка долга». Найти его можно как в разделе «Покупка», так и в разделе «Продажа»

Создаем новый документ. Указываем необходимую нам дату, на которую мы хотим провести корректировку. Для данной ситуации нам необходимо операция «Перенос задолженности»

Заполняем данные по контрагенту (компания, у которой имеется задолженность на данный момент), получателю (компанию, на которую мы переносим задолженность), и договор получателя.

Если мы переносим дебиторскую задолженность, то остаемся во вкладке «Дебиторская задолженность», и заполняем остатки по взаиморасчетам. Если у вас ситуация, где нужно перенести кредиторскую задолженность, переходим во вкладку «Кредиторская задолженность», и также заполняем остатки по взаиморасчетам. У нас заполняются данные

У нас заполняются данные, где мы видим договор контрагента, валюту, курс взаиморасчетов, документ расчетов, сумму долга и счет расчетов

Далее мы переходим во вкладку «Счета учета», где нам необходимо заполнить счета учета БУ для переноса дебиторской и кредиторской задолженности. После чего проводим документ

После проведения документа мы формируем ОСВ, где видим, что задолженность с первой компании закрылась и образовалась у второй компании.